Kada otvorimo novu organizaciju, određujemo osnovna podešavanja za obračun PDVa; da li smo u sistemu PDVa i kakav poreski period koristimo.
Ovo objašnjenje se odnosi na situaciju kada firma nije u sistemu PDV, ali imamo obavezu obračunavanja internog obračuna.
Podaci se zapisuju u Podešavanja organizacije > Periodi za PDV, označimo Atipični PDV
Sada na primljenim računima imamo mogućnost obračuna internog obračuna. Pri unosu konkretnog rashoda potrebno je čekirati da je u pitanju interni obračun.
U Knjigovodstvo > Obračun PDV imamo mogućnost da kreiramo PDV obračun, pratimo unose koje kroz program pravimo.
Kada je PDV obračun završen i proveren potvrdimo ga, dobijemo XML i predamo poresku prijavu napravljenu u Minimax-u.