Zbog potreba SEF-a omogućili smo poseban postupak storniranja i izdatih i primljenih računa.
Storno izdati račun
U podešavanju organizacije > Numeracija dokumenta možete i za postojeće numeracije za storno račune i za nove čekirati opciju da je u pitanju storno račun:
U podešavanju organizacije > Podešavanje štampe > Sada imamo storno račun i možemo posebno uređivati štampu
Napomena: Ukoliko Vam je potreban tekst sa mestom izjave kupca o ne korišćenju PDV-a po konkretnom prometu, potrebno je u podešavanju štampe, deo ostala podešavanja čekirati ocpiju za ovaj tekst:
Na računu koji želimo da storniramo na opciji Kopiraj > Sada imamo u storno:
Program automatski stavi numeraciju za storno račun, automatski unese zbirnu evidenciju u polje slanje na SEF i predloži štampu za storno račun:
Proverimo račun i izdamo ga.
U obračunu PDV-a u zbirnoj evidenciji proverimo podatke.
Storno primljen račun
Ako u podešavanju organizacije > Numeracija dokumenta > Nov napravimo numeraciju za storno primljene račune i sačuvamo je:
Na svakom primljenom računu dobićemo opciju storniraj na već proknjiženom računu:
Program će predložiti storno primljeni račun sa numeracijom za storno račune i iznosima u minus: